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MAESTRÍA EN AUDITORÍA - AUDITORÍA INTEGRAL : [14] Página de inicio de la colección

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Fecha de publicaciónTítuloAutor(es)
2024Control interno y objetivos estratégicos institucionales en las universidades públicas ubicadas en la macro región centro del Perú, periodos 2020 - 2021Coronel Cajchaya, Alejandro Clever; De La cruz Cordova, Eli Jovith
2023Control interno y gestión de tesorería en las municipalidades distritales de la provincia de Cangallo periodo 2015 - 2017Gomez Mendez, Julio; Bellido Oscata, Rocio
2023Auditoría de cumplimiento y la corrupción administrativa en las municipalidades de Huamanga y Huanta, 2019 - 2020Gomez Mendez, Julio; Mercado Cabello, Wilfredo
2023La evaluación del estado de implementación de las recomendaciones derivadas de los informes de auditoría en los gobiernos regionales de Junín, Huancavelica y Ayacucho, periodos 2017 - 2018Enciso Huillca, Edwar Rafael; Sedano Torres, Ruben
2022Ambiente de control y gestión presupuestaria en la Unidad de Gestión Educativa Local de Huamanga 2012 - 2015Oré Gutiérrez, Eusterio; Palomino Robles, Percy Alexander
2023El control interno como una estrategia para la mejora de gestión del área de tesorería de Provías nacional - Zonal Ayacucho periodo 2016 - 2017Pretel Eslava, Sixto Susano; Huaripuma Vargas, Ricardo Roldan
2023Influencia de recomendaciones de los servicios de control interno en las unidades de gestión educativa local de departamento de Ayacucho 2017 - 2018Gomez Mendez, Julio; Galindo Huamani, Emilio
2021El entorno de control y la formación integral de los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico Privado - CESDE 2018Quispe Quintana, Luz Eliana; Rojas Palpan, Toño Fredy
2022El control interno y la gestión del área de logística en la Municipalidad distrital de Tambillo, periodos 2016 - 2017Gómez Méndez, Julio; Vilcatoma Sulca, Maruja
2016La falta de políticas ambientales de parte de los gobiernos locales en el manejo de residuos sólidos en el VRAEM periodos 2013-2014 y su incidencia en la contaminación ambiental.Herrera Sánchez, Sonia Elizabeth; Riveros Agüero, Maribel
2013La falta de implementación del sistema de prevención de lavado de activo y la inestabilidad económica de Cooperativas de ahorro y crédito de la provincia de Huamanga períodos 2013-2014Berrocal Cunto, Maria
2013El control interno efectivo como instrumento para la optimización del sistema integrado de administración financiera. El caso de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, periodo 2007 hasta la actualidadHuamán Mariño, Wilder; Huamán Mariño, Wilder
2014Auditoría ambiental: estrategia para disminuir la contaminación ambiental generada por las aguas residuales de la EPSASA periodos 2011 - 2012Enciso Huillca, Edwar Rafael; Enciso Huillca, Edwar Rafael
2010El Control Interno como Herramienta para el mejoramiento de la Gestión: Caso Empresas de Transporte Urbano de la provincia de HuamangaPrado Ramos, Richard
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