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ESCUELA DE POSGRADO
MAESTRÍA EN AUDITORÍA - AUDITORÍA INTEGRAL
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Fecha de publicación
Título
Autor(es)
2010
El Control Interno como Herramienta para el mejoramiento de la Gestión: Caso Empresas de Transporte Urbano de la provincia de Huamanga
Prado Ramos, Richard
2022
El control interno y la gestión del área de logística en la Municipalidad distrital de Tambillo, periodos 2016 - 2017
Gómez Méndez, Julio
;
Vilcatoma Sulca, Maruja
2023
El control interno como una estrategia para la mejora de gestión del área de tesorería de Provías nacional - Zonal Ayacucho periodo 2016 - 2017
Pretel Eslava, Sixto Susano
;
Huaripuma Vargas, Ricardo Roldan
2023
Control interno y gestión de tesorería en las municipalidades distritales de la provincia de Cangallo periodo 2015 - 2017
Gomez Mendez, Julio
;
Bellido Oscata, Rocio
Otras opciones relacionadas
Autor
1
Bellido Oscata, Rocio
1
Huaripuma Vargas, Ricardo Roldan
1
Prado Ramos, Richard
1
Vilcatoma Sulca, Maruja
Título
3
Control interno
3
https://purl.org/pe-repo/ocde/for...
2
Auditoría
2
Tesorería
1
Administración
1
Administración pública
1
Area logística
1
Bienes
1
Caso
1
Control
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Fecha de lanzamiento
3
2020 - 2023
1
2010 - 2019
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4
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