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Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/4857
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Campo DC Valor Lengua/Idioma
dc.contributor.advisorGómez Méndez, Julio
dc.contributor.authorVilcatoma Sulca, Maruja
dc.date.accessioned2023-02-20T17:50:10Z-
dc.date.available2023-02-20T17:50:10Z-
dc.date.issued2022
dc.identifier.otherTM AU9_Vil
dc.identifier.urihttp://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/4857-
dc.description.abstractLa presente investigación denominado: El control interno y la gestión del Área de Logística en la Municipalidad distrital de Tambillo, Periodos 2016 - 2017, busca determinar si el control interno influye en la gestión del área de logística en la Municipalidad distrital de Tambillo, periodo 2016-2017, ello debido a que durante el periodo señalado no se está desarrollando de forma adecuada la adquisición de bienes y servicios solicitadas por las áreas usuarias, ni el debido proceso de control interno. Por ello, se consideró un tipo de investigación cuantitativa-aplicada, de nivel correlacional, de diseño no experimental-longitudinal, se consideró una muestra confirmada por 40 trabajadores de la entidad, a quienes se les aplicó un cuestionario tipo Likert para conocer el comportamiento de las variables. Dentro de los principales resultados obtenidos fue el coeficiente de correlación de Pearson entre el control interno y la gestión del área de logística igual a 0.5 con un valor de significancia igual a 0.001, del mismo modo, se encontró una relación significativa y directa entre el control interno y la adquisición de bienes y servicios obteniendo un coeficiente de 0-495 y p-valor de 0.001; también entre el control interno y la recepción de bienes y servicios y con una correlación de 0.512 y p-valor de 0.001, y también entre control interno y distribución alcanzando un coeficiente de 0.437 y p-valor de 0.005. Se concluye que el control interno influye en la gestión del área de logística en la Municipalidad distrital de Tambillo, periodo 2016-2017.es_PE
dc.description.uriTesises_PE
dc.formatapplication/pdf
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Nacional de San Cristóbal de Huamangaes_PE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.sourceUniversidad Nacional de San Cristóbal de Huamangaes_PE
dc.sourceRepositorio Institucional - UNSCHes_PE
dc.subjectControl internoes_PE
dc.subjectGestiónes_PE
dc.subjectArea logísticaes_PE
dc.subjectAuditoríaes_PE
dc.titleEl control interno y la gestión del área de logística en la Municipalidad distrital de Tambillo, periodos 2016 - 2017es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesisen_US
thesis.degree.nameMaestra en Auditoría con mención en Auditoría Integral
thesis.degree.disciplineAuditoría con mención en Auditoría Integral
thesis.degree.grantorUniversidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. Unidad de Posgrado
dc.publisher.countryPE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02
renati.author.dni42910457
renati.advisor.dni28249330
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0000-0002-3001-5583
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis
renati.levelhttp://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro
renati.discipline411057
renati.jurorPino Anaya, Roaldo
renati.jurorHilario Valenzuela, Pelayo
renati.jurorMartínez Zea, René
renati.jurorGalvez Molina, Jorge Antonio
Aparece en las colecciones: MAESTRÍA EN AUDITORÍA - AUDITORÍA INTEGRAL

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