El control interno como una estrategia para la mejora de gestión del área de tesorería de Provías nacional - Zonal Ayacucho periodo 2016 - 2017

dc.contributor.advisorPretel Eslava, Sixto Susano
dc.contributor.authorHuaripuma Vargas, Ricardo Roldan
dc.date.accessioned2023-09-05T13:54:44Z
dc.date.available2023-09-05T13:54:44Z
dc.date.issued2023
dc.description.abstractEsta tesis ha tenido como propósito fundamental la evaluación del control interno del área de tesorería de Provías Nacional Zonal Ayacucho correspondiente a los períodos 2016 - 2017, con el propósito de saber el estado actual del manejo de la parte interna en el departamento de tesorería partiendo de la etapa de compromiso, devengados y pagos, del mismo modo que plantear el diseño de un plan de del manejo de la parte interna a fin de mejorar la administración de tesorería de Provías Nacional Zonal Ayacucho. El diseño investigativo de la tesis será aplicado con el método no experimental, el universo está conformado con un muestreo de 18 trabajadores. Los resultados bastante relevantes que el estado vigente del manejo de la parte interna en el departamento de tesorería, en absoluto se presenta un apropiado manejo de la parte interna, en absoluto existe carácter de voluntario político hacia la ejecución y la puesta en marcha, y ni siquiera existe la capacidad por conformar una comisión para la administración y ejecución de un manejo de los bienes en el departamento de tesorería, se facilita estas fragilidades para que algún personal ejerza acciones de corrupción debido a la no presencia de un manejo interno.es_PE
dc.description.uriTesises_PE
dc.formatapplication/pdf
dc.identifier.otherTM AU11_Hua
dc.identifier.urihttp://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/5851
dc.language.isospaes_PE
dc.publisherUniversidad Nacional de San Cristóbal de Huamangaes_PE
dc.publisher.countryPE
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.sourceUniversidad Nacional de San Cristóbal de Huamangaes_PE
dc.sourceRepositorio Institucional - UNSCHes_PE
dc.subjectControl internoes_PE
dc.subjectGestiónes_PE
dc.subjectTesoreríaes_PE
dc.subjectAdministraciónes_PE
dc.subjectBieneses_PE
dc.subjectServicioses_PE
dc.subjectProvías nacionales_PE
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01
dc.subject.ocdehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02
dc.titleEl control interno como una estrategia para la mejora de gestión del área de tesorería de Provías nacional - Zonal Ayacucho periodo 2016 - 2017es_PE
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesisen_US
renati.advisor.dni28289777
renati.advisor.orcidhttps://orcid.org/0009-0005-0823-579X
renati.author.dni28291423
renati.discipline411057
renati.jurorGutiérrez Huamaní, Oscar
renati.jurorHilario Valenzuela, Pelayo
renati.jurorBermudez Valqui, Hermes Segundo
renati.levelhttp://purl.org/pe-repo/renati/level#maestro
renati.typehttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis
thesis.degree.disciplineAuditoría con mención en Auditoría Integral
thesis.degree.grantorUniversidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables. Unidad de Posgrado
thesis.degree.nameMaestro en Auditoría con mención en Auditoría Integral
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